发布:2020年9月27日 所属分类:公司动态 访问统计:197
9月25日下午,集团在36楼会议室召开会议,部署淮安市审计局对集团2018-2019年度国有资本运营情况专项审计调查相关工作。担任主审工作的淮安市审计局金芳芳处长、集团公司相关部门负责人、各子(控股)公司分管领导以及各经办人员参加了会议。
会上,金处长传达相关文件精神并阐述相关填报要求,参会人员针对调查表填报等问题进行了交流讨论,金处长作了详细解答。集团监督审计部负责督促与汇总集团与各子(控股)公司相关填报材料,最后,参会人员表示会全力配合专项审计调查工作,明确专人负责,按清单如实提供资料,认真做好表格填写,按规定的时间完成报送工作。(供稿:监督审计部、财务管理部)
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